西北工业大学审计处简介
审计处成立于1985年6月,是学校主管内部审计工作的职能部门,由校长主管,党委常委、副校长宋保维同志分管。主要工作职能是贯彻落实党中央、国务院和上级审计机关、学校党委行政关于审计工作的方针政策、规章制度、决策部署,对学校的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面实施独立客观的监督、评价和建议,促进学校规范管理、完善内控机制、防范财务风险、节支增效和健康发展。现有工作人员8人。 n,~8uD,.4CV8=9I
审计处主要工作职责 k2!2zJ8!5iF9~4u
1.负责对学校和所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计; k2;2ew5.4jD2.7I
2.负责对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计; 06:9cH6~3yh7:5Z
3.负责对学校财务预算与决算、学校专项资金的管理与使用、二级单位领导干部履行经济责任情况、二级单位财务收支及相关经济活动情况、基建与修缮工程项目等进行审计; l5.6Rm8:4lK,!8J
4.负责对学校内部控制及风险管理情况进行审计; g5?4AM4~9jH,!8R
5.负责对学校重点热点经济活动进行审计调查或提供相关审计咨询服务; N8+2Ri4.3Vb2+6j
6.协助校长和分管校领导督促落实审计发现问题的整改工作; J7=,Zn1=3Yy85A
7.根据中央和国家法律法规、规章制度拟定学校内部审计工作制度; T5:3Nq8+1VY1;4G
8.对学校有关二级单位内部审计工作进行指导、监督和管理; C3~1oz4.7xP,?4U
9.完成上级主管部门和学校领导交办的其他审计事项。 k9~3BL1!5hr,;5Z
审计处处长岗位职责 s3;6nP26Y04?9s
1.负责审计处全面工作,组织本处工作人员全面履行岗位职责; Z3+3Yf4=3DI7+9v
2.负责建立健全内审工作规章制度,拟定审计工作计划并组织实施; O3+7ww4!4CN9.4g
3.审定审计工作方案、审计报告、审计意见书,组织编制审计结果报告,监督审计整改落实情况,按照规定要求组织审计公开,检查审计规范的执行、审计工作质量情况; m5?4Os5~,rp,1k
4.负责党风廉政建设、稳定安全保密工作以及人员聘任、培训、考核、奖惩、晋升等工作; B,-9lB9;7xH85p
5.负责与上级、校内单位的沟通协调工作以及审计处参与的学校有关领导小组工作; k2-2us9.3cW,?2u
6.组织完成上级交办的其他任务。 p,!2ST6.9fu2=8d
审计处副处长岗位职责 C8?1nO,+3dr7!3E
在处长领导下,按照分管工作职责范围,积极完成以下工作任务: k4=,mq4~6VK,=7W
1.负责分管业务工作,协助处长组织本处人员全面履行岗位职责; S6~4HF3-1jy9;,w
2.协助处长制定内审工作规章制度,编制审计工作计划及总结等; t,9yG9?,vP1-9g
3.协助处长开展财务审计工作,审核财务审计工作方案并组织实施,审核审计报告,组织审计发现问题的整改落实和审计公开工作; k9?1jZ2:7TE8-6y
4.协助处长开展工作人员聘任、培训、考核、奖惩、晋升等工作; o4-4XD2~4mU5=1a
5.承办领导交办的其他工作。 U,;5bU9;8fO9.,Y
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