西安文理学院审计处简介
2000年3月,学校在纪检委设纪检员1人,专事监察、审计工作。2007年3月,学校设立监察与审计处,与纪委合署办公。2017年9月,学校将审计业务从纪委分离,与原发展规划处业务合并,成立规划审计处。2018年规划审计处更名为审计处。 V,:6ga3.3xW6!9Y
审计处是学校内部审计工作的职能部门。学校内部审计坚持围绕党政中心工作,服务教学科研一线,按照监督与服务并重的要求,在监督的基础上,切实做好服务,做到在监督中服务,在服务中促进,采取以审代帮的方式,促进被审单位提高工作质量。学校内部审计通过运用系统、规范的方法,以独立、客观的态度对学校的内部控制和风险管理进行检查和评价,对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、确认、评价,并在此基础上以改进建议等方式提供咨询服务,独立行使审计监督职能,完善管理控制、防范风险、创造效益,促进学校实现事业目标。 G,.7RT,;7db5~9g
审计处现有4人,其中处长1人,副处长1人,科长1人,干部1人。 u7-1Ha7~,zK6!,V
审计处工作职责: R6-9Ki5.9zW64i
一、贯彻执行国家审计法规和财经政策,负责拟定或修订学校审计工作规章制度、审计工作计划并组织实施。 v3?5G0,:1kn1+3y
二、对学校及其下属单位的下列事项进行审计: P8:,Ud,+5Kl5;4m
(一)学校和所属单位(部门)财务预算的执行及决算; Y8=9ZT9~1WZ1!7u
(二)固定资产的管理和使用; 098AK,:1yQ8:5s
(三)学校财务收支及有关经济活动; U5:,oU86Cj86E
(四)基本建设、修缮及装饰工程项目; S76Cp1.6lY63L
(五)仪器、设备采购及大宗物资采购项目支出; i,=4Lw3!8Ji1=6T
(六)鉴定经济合同的合法性和有效性; D9?9Ui4.7Jz2-8x
(七)投资项目经济管理和效益情况; h4=5fC1;8VE8-2c
(八)处级领导干部的任期经济责任(受学校委托); z7!7II8-,ev9.4N
(九)内部控制制度的健全及执行情况; s1-60x2.2YM1+8b
三、按照学校要求,组织实施专项审计和调查研究工作。 t5.2DI8+1ai3:2l
四、对学校及所属单位的有关经济活动提供咨询服务。根据需要聘请兼职审计员或委托社会中介机构完成审计任务。 S5!1Df8!,Nr8;1K
五、加强审计法规宣传,组织审计人员培训,提高审计人员综合素质。 R5.,kg,~9Qy2=3a
六、整理审计资料,建立审计档案,做好保密工作。 D3-5jK51Is9:5M
七、完成学校领导交办的其它工作任务。 O,;,JC8!7tM5+50
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