太原理工大学审计处简介
太原理工大学审计处是学校内部审计机构,负责组织开展学校的审计工作,制定并完善本部门规章制度。 B,!2oo,;6iE4~8g
根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部第47号令),内部审计机构主要对下列事项进行审计: c1+3wa2:,tW9=8L
(一)财务收支及有关经济活动; E2,eI8=7ek1:2H
(二)预算执行和决算; W6~4Zn5-5Mp4-8G
(三)预算内、预算外资金的管理和使用; H7:2ht2-,UO,?3r
(四)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用; F7-3Tn74Vq5!1J
(五)固定资产的管理和使用; H9+1kA3;4Pu2-7G
(六)建设、修缮工程项目; F7-1UZ5-,ex,:7q
(七)对外投资项目; n6.5pb3:3wA4~5g
(八)内部控制制度的健全、有效及风险管理; W5!3VE2=1em9:2I
(九)经济管理和效益情况; y2~,rF8:2sM2-9i
(十)有关领导人员的任期经济责任; F54dZ3~1jO4,Z
(十一)学校主要负责人和上级主管部门交办的其他事项。 p5~,Rr2!,gX4-,K
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。