遵义师范学院审计处简介
遵义师范学院审计处是学校主管内部审计的行政职能部门,在主管校长领导下,依照国家法律、法规和政策对学校及其下属单位的经济活动的真实性、合法性和效益性实行内部审计监督,独立行使内部审计职权,向学校领导报告工作。通过审计促进学校及其下属单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益。审计处自2009年成立以来,通过认真严谨的审计,为学校节约了大量的资金,为学校的经济建设和发展做出了重要贡献,维护了学校经济利益的最大化。 e3~1fP9+2zp2-6n
审计处全体同志将秉承忠于职守,严明纪律,客观公正,办事高效的宗旨,在认真履行监督、评价职能的同时,充分发挥服务功能,为防止学校经济风险服务;为保障教育事业健康发展,提高教育资金使用效益服务;为学校干部队伍建设和廉政建设服务。 u8~6AN8;3yT9-5y
工作职责
审计处是负责学校审计工作的职能部门,在学校主管领导的领导和上级主管部门的指导下开展工作,依照国家法律、法规、政策和学校有关规定,对学校的有关经济活动实行内部监督。 i8+9jX4+1Gu6;5a
1.宣传、贯彻国家审计法规、审计署关于内部审计工作的规定,参与学校及所属单位内部控制制度的建立、完善,并监督检查其执行情况。 E2:3uP4+5Ud3=9P
2.根据国家有关审计法律、法规和规范,制定内部审计规章制度,围绕学校中心工作制订年度审计工作计划、确定审计工作重点,安排实施审计项目。 U6-6eB7+,lC9+3t
3.对学校及所属单位的财务收支,预算编制、预算执行过程和预算执行绩效进行审计监督。 h6:1Gn,+7zy8;2Q
4.对学校基建、维修、装饰、安装、绿化、通讯网络等涉及经济活动的项目及科研经费的管理使用进行审计监督。 R6.2Rk4=9hI7=2s
5.对学校固定资产的配置、使用、处置、对外投资及校办企业国有资产监管,特别是大型仪器设备的购置、管理和使用进行审计监督。 J6-4Yu7+,Iv7.1i
6.对学校所属单位负有一定经济责任的负责人开展任中经济责任审计及离任审计。 x5;5wh8!3rw2=4D
7.对学校及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审计。 O,+4VH5~3zo2.1R
8.根据学校改革发展和内部管理需要,配合党风廉政建设工作开展必要的专项审计调查。 y4:7ok5;8Gm,:4H
9.对被审单位的经济活动及其效益作出评价;对模范遵守财经纪律的单位和个人和违反财经纪律及浪费的行为,提出奖励或审计处罚、审计处理建议,对审计工作中重大事项,及时向学校主管领导和上级审计机关报告。 w7~3PN2=8vI8-,m
10.接受和完成学校领导和上级审计机关交办或委托的其它审计工作。 c5;2xW2.1kL8:4M
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。