广东金融学院审计处简介
广东金融学院审计处是我校下辖内部审计机构,下设财务审计科和基建审计科,目前共有五人。 H,~2VN2~7Sa,?1L
审计处在校长的领导下,依照国家审计法律法规、上级主管部门和学校各项相关内部审计规章制度,对学校及所属单位的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、有效性进行审查、评价和监督,以促进单位完善管理、提高教育资金使用效益和实现事业目标。 T4+2pD61EU6;2L
工作职责: m1;2qD67rQ6?8n
一、认真贯彻执行国家、上级主管部门及学校有关内部审计工作规章制度,履行内部审计工作职责; V7+,Ad8!7o07~6o
二、负责制定学校审计工作计划、完善学院内部审计规章制度并组织实施。 K6=3qn82Yc79u
三、对学校及所属单位的下列事项进行审计: X4?1jD1~9HV8+1y
(一)对学校及所属单位的财务收支及有关经济活动进行审计; G7!3vG6?1oi4;5W
(二)对学校及所属单位的预算执行情况和决算进行审计; t2:,RB9~1Fd,;3r
(三)对学校及所属单位科研经费管理与使用进行审计; N2.6Rn6+4Wq6:7h
(四)对学校及所属单位专项资金的筹措、拨付、管理和使用情况进行审计; t5-9La9+2qf,?1F
(五)对学校及所属单位国有资产的管理和使用情况进行审计; B4~4LZ75mE8!7X
(六)对学校及所属单位建设、修缮工程项目进行审计; k13IK8;,hX7~4z
(七)对学校及所属单位大宗采购项目进行审计; c7;9Tz,-5zh,?6V
(八)对学校及所属单位对外投资项目进行审计; K5:8Do6=6Tg1.1u
(九)对学校及所属单位重大经济合同、协议的签订和履行情况进行审计; p5?4OI5?1fw7;3B
(十)对学校及所属单位的内部控制和风险管理进行审计; W,:1uW5=1jW5!,X
(十一)对学校及所属单位的经济管理和效益情况进行审计; C3!1rp5+3Kb8;3k
(十二)对学校的有关部门负责人的经济责任进行审计; V8!6Z0,=5Yj8.1W
(十三)学校及上级主管部门交办的其他审计事项。 y5.4bB,!2eH19A
四、根据国家、主管部门和学校的规定,对有关事项执行审签制度; n1=,qD7+4tn4?,d
五、依照学校项目管理有关规章制度,全过程参与采购项目管理。 Z5;6qG21Im1!3x
六、做好本部门资料的立卷、归档工作; M2.2Mm8,Va8!7U
七、完成学校领导和上级主管部门交办的其他事项。 t,!9Qm,.5PH1:1t
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