济宁医学院审计处简介
济宁医学院内部审计机构成立于1990年,由原来的审计室发展到现在的审计处。审计处共有工作人员7人,包括高级会计师3人(其中1人获国家司法资格考试A证),审计师2人(其中1人同时为国家注册会计师、国际注册内部审计师),工程师(同时为国家一级建造师)1人,会计师1人。1名同志入选山东省高端会计人才项目,2名同志入选山东省卫生计生委内部审计专家库。 N2.4fp7-6oy8-1R
审计处独立行使内部审计监督权,对学校领导负责并报告工作。同时,接受国家审计机关和上级有关部门对审计工作的指导和监督。 h9-1Mv5-2kW5-4v
审计处下设经济审计科和工程审计科,负责财务收支审计、预算执行情况及决算审计和经济责任审计及工程项目预、决算审计和工程量清单编制、评审工作,为学校的发展作出了一定的贡献。 e7+7ak,!1QL8+8o
审计处秉承为学校服务,为校内各基层单位服务的宗旨;以维护学校的改革、发展和建设为工作目标,以“依法审计、客观公正、忠于职守、实事求是、立足本职、服务学校”为工作准则;以“科学发展观”为行动指南,认真履行内部审计职责,促进内部审计全面、健康、持续、和谐的发展。审计人员在工作实践中政策水平、业务能力不断提升,已初步形成了一个精干、高效、务实的审计工作队伍。在2009年和2011年被济宁市审计局授予“做出突出贡献和创造新经验审计机构”的称号,2014-2019年度,连续获得“济宁市内审机构先进单位”称号,2016-2019年获“全省教育审计先进集体”称号,2019年度获“山东省内部审计先进集体”称号。 u4;3WE4.6Ax3:5g
审计处全体同志恪守忠于职守,严明纪律,客观公正,办事高效的原则,依照《审计法》及国家相关政策法规及学校规章制度,对学校各项经济活动进行审计监督,为学校的教育改革和发展服务,促进学校强化内部管理,遵守国家财经法规,加强廉政建设,维护学校合法权益,提高教育资金使用效益。 E9;,Pd52zJ1-1r
岗位职责
审计处职责范围 E2~7yV2!9IM8+2p
审计处是学校内部审计职能部门,在学校党委行政领导下,依据国家法律、法规和上级部门、学校规章制度,对学校的各项经济活动及其内部控制的合法性、适当性、有效性进行确认、评价、监督。主要工作职责包括: X2?2kZ5:9SX4!8H
一、制定、实施学校年度审计计划,修订、完善学校内部审计规章制度,经学校批准后组织实施。 d4;4RB4+8vU8=8l
二、负责学校财务预算执行情况、决算审计和校内各单位财务收支情况审计。 u2;3yX3+3Po2=,P
三、受组织部委托,负责对学校中层领导干部和附属医院负责人的经济责任审计。 P4~5qU1?7VG3=2z
四、负责国有资产管理和使用的绩效审计。 s6:5AT1;6Hv4-2h
五、负责内部控制审计。 G6!8Re1!7SE6+8c
六、负责科研经费和其他专项资金管理和使用情况的专项审计。 K6?,qu5-7og2?1X
七、负责基建、修缮工程项目结算审计和财务决算审计,并对重大建设项目进行全过程跟踪审计。 07?5SW9?7So5-3q
八、完成上级部门及学校交付的其他工作任务。 c2!6rP,!3bg69K
经济审计科岗位职责 N3=9i0,~3IG3=3P
按照年度审计计划,对中层单位主要负责人和附属医院负责人实施经济责任审计;负责学校及其所属各单位预算执行与决算审计工作;负责学校科研经费管理和使用情况的专项审计工作;负责学校重点项目的绩效审计工作;负责校内各单位的内部控制审计工作;负责学校及其所属各单位的固定资产审计工作;负责对上述审计档案的汇总、整理和建档、归档工作;负责处内的固定资产、经费管理;完成处长交办的其他工作。 q,-2CA,=4uJ2~4M
工程审计科岗位职责 P7;2zb3=4KS5.,e
对学校基建工程及重大修缮项目实施全过程跟踪审计工作,并对竣工项目进行财务决算审计工作;负责外审项目的委托、组织协调、审计结果复核;负责基建和修缮工程项目审计档案的整理,建档和归档工作;完成处长交办的其他工作。 04?7cA9=5ZX2-2O
地址:山东省济宁市太白湖新区荷花路133号 p,;9NP,;,TO,:9a
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