宁波大学审计处简介
宁波大学审计处在学校校长的领导下,依据国家法律法规,以及上级部门和学校的规章制度,对学校及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校及所属单位完善治理、实现目标。审计处紧紧围绕学校改革和发展的中心任务,坚持“依法、客观、公正、服务”的工作理念,不断探索内部审计工作的新思路、新方法,努力提高自身服务水平,恪尽职守,为学校科学发展作出贡献。 O5;8go75Av,!1k
办公地址:安中大楼11楼1106室 M48VM5~9PG4?5y
工作职能
一、核心职能 v,~4Vp9:9JJ9~,l
1.宣传、贯彻、执行国家及上级主管部门有关审计工作法律、法规和政策,建立健全学校审计工作规章制度,规范工作程序和工作流程,促进审计工作制度化、规范化。 F6.8um9+1zO8.3s
2.负责对校内财务收支、经济活动实施审计监督,牵头组织内部控制、风险管理的审计监督。结合学校实际,组织开展中层领导干部任期经济责任审计、基建(修缮)工程项目审计、财务收支及预算执行和决算审计、内部控制及风险管理审计、专项资金审计和科研经费审计或审签等,为规范内部经济活动秩序、促进管理、提高效益、防范风险提供审计服务。 E3~8Jb6?7ds8-,n
3.组织对学校财务收支、经济活动、内部控制、风险管理中的重点、热点问题的专项审计或审计调查,为学校领导提供决策参考。 X5=9fV2!5Km3-9B
4.组织召开学校审计工作联席会议,根据审计工作联席会议通过的年度审计计划,组织实施审计,提交工作总结、情况汇报,开展工作交流。 f2.6jY9?10K2=8b
5.对被审计单位执行审计意见情况进行跟踪,组织督办审计整改工作,加强审计结果运用和责任追究。 Y5~,PD8-1Zj4;3V
二、一般性职能 k8=1Vv1?8ZW,:8Y
1.负责上级和外部对学校审计的组织协调工作。 A2;1Ct5=60T,~5X
2.组织审计人员后续教育及业务培训。 V6?4Pq3=,Py1;7G
3.对学校及下属单位(部门)业务活动中的重要经济事项,提供审计咨询服务。 E5-1Rt8-7iK4-5d
4.对社会中介机构承担的审计任务完成情况进行过程跟踪和质量监督。 e2?5Zb1+6me38v
5.做好学校审计信息公开工作。 07:2qS5-2if7:9T
6.完成审计档案资料的收集、整理和归档工作。 A1:1iw4~3hv3=5b
7.完成学校和上级有关部门交办的工作任务。 k5:8jE2+8VL,!5J
(2021年3月1日) f4+6ba7?8vO6!4l
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