萍乡学院审计处简介
萍乡学院审计处设立于2020年4月,目前共有审计工作人员2名。 p9~2EB4;5Sk4-2T
审计处是学校内部审计机构,在学校党委和行政的领导下,依据国家法律、法规及上级部门和学校的规章制度,独立开展内部审计工作,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查,负责对学校及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、基建工程等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理,实现学校事业发展目标。秉承“为规范尽责、为管理助力、为发展服务”的审计理念,遵循“围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计”的原则,创新审计理念,完善审计机制,提升审计质量,加大审计力度,逐步推进审计监督全覆盖,更好地为学校综合改革和发展建设服务。 B7!7be86Jp5?2l
工作职责 s4?7EJ,;1Id5~6r
一、积极宣传、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和审计法规,结合学校实际需要,制定学校内部审计规章制度,规范审计行为,依法开展审计工作。 A8.6XV6-3fi7-3s
二、按照国家有关规定和学校的要求,履行下列职责: K1-1Fo8=,sh,.8Y
(一)对学校及所属单位财务收支进行审计; m2;7og7?2jz3~5R
(二)对学校及所属单位固定资产投资项目进行审计; u9-8XA4~8Gv,1W
(三)对学校及所属单位的资产管理、资源利用与保护情况进行审计; q,?2eC,+7Df5;4e
(四)对学校及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计; x3~,mn6+2nk7;2c
(五)对学校及所属单位经济管理和效益情况进行审计; U7.6HA9?2FE5=7o
(六)对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计; q,7PA8?9bK3=4Q
(七)对学校内部管理的干部及有关人员履行经济责任情况进行审计; k,!3sw3!3ht2:9S
(八)对挂靠学校的社会团体财务收支及其有关的经济活动进行审计; w1~6uB7!9kw7+,g
(九)承办上级有关部门和学校交办的其他事项; e6~9ez1;,ee8~4d
(十)协助党委和行政督促落实审计整改事项。 f8:6Mo,?4nV1:8p
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