广州中医药大学审计处简介
我校1993年成立独立的审计处。审计处岗位编制5个,现有专职审计人员5人,其中处级职数2个,科级职数2个。 u8~5Cf29xy8:1t
二十年来,在上级部门和学校领导的关怀、指导与支持下,我校审计工作坚持党的基本路线,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话为指导,切实履行《审计法》和《教育系统内部审计工作规范》赋予的职责,在学校财务预决算、基建维修工程、物资采购、专项资金、对外合作、中层干部经济责任等方面有计划、有重点地开展审计工作,在项目立项、预算、结算、合同审核等审计工作中注重关口前移,组织事前、事中、事后审计,在学校的建设中发挥了“免疫系统”的作用,取得了明显的成效,在加强资金管理,维护财经法规、促进廉政建设、提高教育经费的使用效益上发挥了积极作用。2017年,在主管校领导的领导下,审计处同志恪守独立、客观、公正的审计原则,兢兢业业、认真负责履行岗位职责,2017年主要开展审计工作71项,其中预算执行与决算审计1项,经济责任审计4项,工会财务收支审计1项,基本建设审计4项,修缮项目审计60项(其中基建和修缮项目审计为学校节约支出37万元),配合监察处开展会议费管理使用情况检查1项。此外,根据学校有关规定审计处还完成文件审签和学校对外签署合同审核500多份,及时提出合理化建议,为学校从源头上把控风险。 S,!5ah2!5VX5!4m
二十年来,我们依法审计、客观公正、实事求是。未来,我们将进一步明确内审目标和职能定位,努力实现审计全覆盖,并坚持寓监督于服务之中,力争为学校领导和相关组织机构提供多角度、多层次的增值服务,向着更综合、广阔的领域发展。 x5:1Bz1=5ug4=8d
【审计处部门职责】 l4;3Mf4;6PZ8-60
审计处作为学校的职能部门,依照国家的法律法规和学校的规章制度,对学校各类与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性、有效性进行确认、评价、咨询,并独立行使审计监督权。审计处根据上级单位要求、学校发展需要、年度工作计划等适时安排审计工作重点并履行相应工作职责,其主要职责是: c,;,KZ5?6mh,.4e
负责制(修)订学校审计规章制度。 N7?5Ny4?1dq4=2l
对学校中层领导干部经济责任进行审计。 w,;2JK28Vt57U
3.对学校预算执行与决算进行审计。 W9~,it3~4Or6+7w
4.对学校的基建和修缮工程项目进行审计。 H3:5mD3~5kk4;,K
5.对学校科研经费、专项资金的管理和使用情况进行审计。 E11zC1-6Mo8=1C
6.对学校固定资产、无形资产的管理和使用情况进行审计。 g7+7Fm4.7UH1+4t
7.对学校对外投资项目进行审计。 N8=1Gc3!7DW7:6r
8.对学校的物资采购项目进行审计。 u2-7tH1-7Gx6;7A
9.对学校签订合同进行审计。 L2-9vG8:,Ac1.3C
10.对学校及校内单位业务活动中的重要经济事项提供审计咨询服务。 w9:7HS51JX,;1i
11.对下属单位及学校有关领域进行专项审计或专项审计调查。 I8+9PP2!2Sp6:8o
12.对学校内部控制、管理与绩效进行审计。 d1-7Ce8?9ap9!6Q
13.完成学校领导和上级单位交办的其他工作。 a4!3mT4+1nL7?7A
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