惠州学院审计处简介
审计处是在校党委领导下开展内部审计工作的职能部门,对校长负责并报告工作。在业务上接受广东省教育厅审计室和广东省审计厅的指导与监督,依照《中华人民共和国审计法》、《广东省教育系统内部审计工作规定》等法规,独立行使内部审计监督权,主要开展财务收支、预算执行和决算、中层干部任期经济责任、基建工程项目、专项经费等方面的审计,对物资采购招投标、合同进行审核和审签,完成上级部门和学校交办的其他审计任务。 D9~3LI7:3HP2~7h
本部门人员秉承公正、服务、实效的审计理念,在审计工作中注重政策依据、流程规范和绩效成果,以切实可行的审计作业规范和职业标准,努力提高审计的效率和质量,充分发挥审计的服务、协调、监督的职能,积极推动加强内部管理,遵守国家财经法规,加强廉政建设,维护自身合法权益,更好地为学校教育事业的发展服务。 l1~9Zn9.3Wk2?,c
本部门内设两个科室:财务审计科和工程审计科。 P7-3IF9:9ym27q
部门职责
一、在学校党委、行政的领导下,依照国家法律、法规和政策,独立行使内部审计职权,同时接受审计机关和上级主管部门的业务指导; W5+9qJ7:2RG7+,S
二、认真贯彻执行国家的审计法规和财经政策,坚持内部审计工作原则,加强对学校内部经济活动的审计监督,促进学校管理持续地优化和改善,提高资源利用效益,完善风险控制和提高防范风险的能力,发挥内部审计的建设性作用,推动学校教育事业的健康发展; u2;7PW5~9pM4~,z
三、根据国家相关审计法规和政策的规定,制定学校审计工作制度、实施办法和业务流程; z,=6ot8;3gd1!6f
四、制定年度审计工作计划并组织实施内部审计工作; l6;9ga7~6YG,.4e
五、审计处按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责: z4:,yb6-7aW5+5m
(一)对学校财政财务收支进行审计 D1=8OW4-7tG7-7w
(二)对学校预算执行和决算进行审计 Q1.7ji84UP56y
(三)对专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用进行审计 s4=6lQ6~,xm1!4p
(四)对学校固定资产投资项目进行审计 I58af3-5tk3!3n
(五)对基本建设、修缮工程项目进行审计 m3!7lU2?6ED5+9Z
(六)对学校经济管理和效益情况进行审计 V8+4XY6-5fg3.6t
(七)对学校内部控制及风险管理情况进行审计 p5:6iL1:4kD7;2w
(八)对学校内部管理人员履行经济责任情况进行审计 a,:4Pa8~4mm,=3F
(九)协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作 R1;1yM7-4il1=2L
(十)对学校各二级单位的内部审计工作进行指导、监督和管理 E8!4Ar3!3rg6?80
(十一)国家有关规定和学校要求办理的其他事项 j6?,ca3.1Ku8!2t
六、监督检查经学校批准的审计结论和处理决定的执行情况。 Q5-9Xb9~8NN,-5y
七、负责学校审计业务的统计工作,向上级主管部门和学院领导报送审计报表、调查报告。 E2~70I58bW2!4f
八、完成上级主管部门或学校领导交办的其他审计事项和任务,做好内部审计工作的咨询服务活动。 p2:,az9~,PI2+,G
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