井冈山大学审计处简介
审计处是学校主管内部审计工作的职能部门,内设2个科室:财务审计科、工程审计科。 K4:7gx88Tl9~8P
审计处主要职能是在学校党委、行政主要负责人或授权分管校领导的领导下,依据国家法律、法规和政策,以及上级审计部门和学校的规章制度,独立开展内部审计工作,对学校及下属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行内部审计监督和评价,独立行使内部审计监督权,促进学校加强经费管理,保证学校的各项改革和发展顺利进行。开展审计工作,必须坚持依法审计、忠于职守、客观公正的原则,以完善治理、防范风险、提质增益为目标。 d9-,j02?,Fh4!8l
审计处在学校主管领导的领导下开展审计工作,同时接受上级审计机关和主管部门内部审计机构的指导和监督,接受中国内部审计协会的行业管理。 z7~8nM1=3MK7~9b
工作职责
1.对学校以及所属部门(单位)的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督和评价,对学校党委行政主要领导和分管领导负责并报告工作。 f,.7Qh,!6ok6:5X
2.负责制定学校审计工作计划、规章制度并组 织实施。 W4.6Py6~7hE7+9y
3.对学校及其所属单位(部门)的下列事项进行审计监督:财务收支及有关经济活动;预算的编制、执行及决算;基建、修缮等工程项目;单位(部门)主要负责人、独立核算单位负责人的经济责任;内部控制制度、管理及绩效;固定资产的管理、使用;专项资金的管理、使用;工程、物资采购等招标采购活动;经济合同的签订。 w97cZ1~2lI6-8k
4.对财务收支及有关经济活动中的重大事项开展专项审计或审计调查;对被审计单位(部门)的整改落实情况进行督查;根据国家、上级主管部门和学校有关规定,对有关事项实行审签。 L2-1Gq6~4Dj4-7o
5.建立健全审计资料档案,提供审计信息和审计咨询服务,做好保密工作。 P5!9CF88cz,;8R
6、完成学校党委行政、上级纪检监察审计机关及主管部门授权和交办的其他工作任务。 B7;,Xt3+2Jo3-3w
科室主要工作职责
1.财务审计科:负责起草财务收支及有关经济活动内部审计制度并组织实施;负责对学校所属单位(部门)财务审计、处级领导干部经济责任审计、财务专项审计和审计调查,内部控制效益及风险审计,经济合同审签、科研审签、大额资金审签审计;负责对学校所属单位有关经济活动中的重大事项进行审计;负责本科室的审计档案归集整理;兼任办公室、资产管理等日常工作。 j2+8bt1!3rb35F
2.工程审计科:负责起草学校有关工程审计内部审计制度并组织实施;负责对学校基建工程、修缮工程的全过程审计,对工程相关的经济事务与合同进行审计;参与政府采购类项目的招投标工作及物资采购验收的监督;负责工程预算审计,工程结算审计、结算评审;组织大型工程结算审计、协调省财政厅财政投资评审中心工程评审;负责本科室的审计档案归集整理;兼任党建思政、廉政建设、综治、工会等工作。 J7-5nQ2!1QD6!4g
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